您好,是需要區分資產還是負債
請問老師,資產,賬面價值>計稅基礎,產生應納稅所得額差異,產生遞延所得稅負債,這是為什么?賬面比計稅多了,不是應該調減所得稅費用嗎?
賬面小于計稅基礎不是應該遞延所得稅資產嗎?第三問不明白?
老師 這里怎么理解 賬面不是會計上嗎 計稅是稅法上 會計向稅法看齊 賬面大于計稅 不是應該調減嗎 產生的不應該是遞延所得稅資產嗎
應收賬款是資產吧 他計提的減值稅法不承認吧 怎么能是遞延所得稅資產 不是應該是遞延所得稅負債嗎
老師,20年會計上賬面余額600,稅法上800,那會計上相當于多提折舊了,那就是多入費用,所得稅少交了,怎么能行成的是遞延資產啊?以后不應該多補繳稅嗎
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
問的是資產啊
您好,可以假設本期企業所得稅一次性扣除,會計按期折舊,所以滯后納稅,遞延所得稅負債
老師 我還是不太明白 能說具體些嗎 謝謝
您好,因為計稅基礎小于賬面價值,就是以后可以稅前扣除金額少,所以需要納稅調增