同學(xué)你好 借:在建工程 200 000%2B2000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000%2B180 貸:從銀行存款??200 000%2B2000%2B26000%2B180 借:在建工程 20000%2B2500 ?貸:應(yīng)付職工薪酬2500 ? ? ?原材料20000 借:固定資產(chǎn)?200 000%2B2000%2B20000%2B2500 貸:在建工程
興達(dá)公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需安裝的設(shè)備一臺,買價(jià)為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額32000元。購入時(shí)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2000元,保險(xiǎn)費(fèi)500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。(2)企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的A設(shè)備一臺,價(jià)值120000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19200元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)18000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。(3)企業(yè)對上述需要安裝的設(shè)備進(jìn)行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費(fèi)4000元。(4)上述A設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價(jià)款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運(yùn)費(fèi)2180元含增值稅180元全部。款項(xiàng)以銀行存款付清,2,安裝該設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價(jià)值2萬元應(yīng)付安裝工人費(fèi)用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價(jià)款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運(yùn)費(fèi)2180元含增值稅180元全部。款項(xiàng)以銀行存款付清,2,安裝該設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價(jià)值2萬元應(yīng)付安裝工人費(fèi)用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)一購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價(jià)款,20萬元增值稅,26,000元發(fā)生運(yùn)費(fèi)2180元含增值稅180元全部。款項(xiàng)以銀行存款付清,2,安裝該設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批價(jià)值2萬元應(yīng)付安裝工人費(fèi)用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1:購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票列明設(shè)備價(jià)格200000元,增值稅26000元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2180元(含增值稅180元)。全部款項(xiàng)以銀行貸款付清 2:安裝該設(shè)備是,領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批,價(jià)值20000元,應(yīng)付安裝工人工資2500元 3:安裝完工交付使用 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利