你好 購入一臺需要安裝的設備 借:在建工程?20萬%2B2000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000%2B180,貸:銀行存款20萬%2B2000%2B26,000%2B180 安裝該設備時 借:在建工程2萬%2B2500,貸:原材料 2萬,應付職工薪酬??2500 安裝完工交付使用 借:固定資產 20萬%2B2000%2B2萬%2B2500??,貸:在建工程?20萬%2B2000%2B2萬%2B2500
興達公司本月發生下列固定資產增加業務:(1)企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。(2)企業購入一臺生產用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。(3)企業對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。(4)上述A設備安裝完畢,經驗收合格交付使用。結轉工程成本。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發生以下業務一購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票列明設備價款,20萬元增值稅,26,000元發生運費2180元含增值稅180元全部。款項以銀行存款付清,2,安裝該設備時領用本企業原材料一批價值2萬元應付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據上述經濟業務編制相關會計分錄。
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發生以下業務一購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票列明設備價款,20萬元增值稅,26,000元發生運費2180元含增值稅180元全部。款項以銀行存款付清,2,安裝該設備時領用本企業原材料一批價值2萬元應付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據上述經濟業務編制相關會計分錄
A公司。為增值稅一般納稅人,2021年10月發生以下業務一購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票列明設備價款,20萬元增值稅,26,000元發生運費2180元含增值稅180元全部。款項以銀行存款付清,2,安裝該設備時領用本企業原材料一批價值2萬元應付安裝工人費用2500元,三安裝完工交付使用,要求根據上述經濟業務編制相關會計分錄。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發生以下業務 1:購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票列明設備價格200000元,增值稅26000元,發生運費2180元(含增值稅180元)。全部款項以銀行貸款付清 2:安裝該設備是,領用本企業原材料一批,價值20000元,應付安裝工人工資2500元 3:安裝完工交付使用 要求:根據上述經濟業務編制相關會計分錄
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?