同學(xué)你好 借,應(yīng)收票據(jù)46.8 借,銀行存款等48.5-46.8 貸,主營業(yè)務(wù)收入40 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)8.5 2 借,銀行存款42 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用4.8 貸,應(yīng)收票據(jù)46.8
2010年4月1日甲公司銷售一批商品給乙公司開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)款為40萬元增值稅銷項(xiàng)稅額為8.5萬元乙公司簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票票面值為46.8萬元,期限為六個(gè)月。2010年6月1日甲公司因急需流動(dòng)資金金與中國銀行協(xié)商甲公司對(duì)此票據(jù)貼現(xiàn)給銀行銀行支付42萬元的貼現(xiàn)款但甲公司對(duì)此票據(jù)的日期重復(fù)不承擔(dān)連帶責(zé)任計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2018年5月10日向乙公司銷售一批商品,不含稅貨款600萬元,適用增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%,商品成本為400萬元。乙公司開來一張商業(yè)承兌匯票,出票日為5月10日,面值為678萬元、期限為150天的商業(yè)承兌匯票。7月18日甲公司因急需資金,持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,完成如下會(huì)計(jì)處理: 如果甲公司承擔(dān)連帶還款責(zé)任,分別乙公司到期還款、到期拒付兩種情況,作出甲公司貼現(xiàn)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理;
計(jì)算題 甲公司向乙公司銷售一批商品,該商品增值稅專用發(fā)票上往明商品價(jià)格100萬,增值稅稅額13萬,甲公司該批商品成本80萬;乙公司當(dāng)日(2021年1月10日)向甲公司開出一張票面金額113萬元的銀行承兌匯票,利華5%期限6個(gè)月;甲公司后因急需現(xiàn)金周轉(zhuǎn),于2021年3月10日向其開戶行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%;要求: )、計(jì)算甲公司收到乙公司該張承兌匯票的①到期值、②貼現(xiàn)率(值)、③貼現(xiàn)額; 2、編制甲公司上述業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;
問答詳情2010年4月1日甲公司銷售一批商品給乙公司開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)款為40萬元增值稅銷項(xiàng)稅額為8.5萬元乙公司簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票票面值為46.8萬元,期限為六個(gè)月。2010年6月1日甲公司因急需流動(dòng)資金金與中國銀行協(xié)商甲公司對(duì)此票據(jù)貼現(xiàn)給銀行銀行支付42萬元的貼現(xiàn)款但甲公司對(duì)此票據(jù)的日期重復(fù)不承擔(dān)連帶責(zé)任計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄。
2022年1月10日,甲公司銷售商品收到一張期限為6個(gè)月,票據(jù)面值12萬元的商業(yè)長(zhǎng)兌匯票,2022年4月5日,甲公司因急需流動(dòng)資金,將該票據(jù)貼現(xiàn)給銀行,銀行支付5.乙企業(yè)發(fā)10萬元貼現(xiàn)款,票據(jù)到期如銀行不能收回款項(xiàng),甲公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。請(qǐng)編制票據(jù)則現(xiàn)分錄。
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶且是核定征收的。請(qǐng)問個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?