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老師,我們21年利潤虧220萬,有個合同差50發票,現在沒有發票準備調增,等后期開票了再調整可以嗎?調增后虧損170萬,企業所得稅還需要交嗎?

2022-03-25 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 14:54

你好; 你匯算之前是否可以取得發票。如果匯算之前 能取得就可以稅前扣除的; 如果沒有取得就得調增處理的。 調整后還是虧損 也不用繳納所得稅的

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快賬用戶4601 追問 2022-03-25 14:57

匯算清繳之后取得的,明天可以調整嗎?匯算清繳要在 幾年內調整完?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 15:07

你好 ;? ? ? ? ? 之后取得 合理的發票 你到時可以申請去稅務局大廳改 ;? 申請調減處理? 。? ? ?

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快賬用戶4601 追問 2022-03-25 15:11

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-25 15:19

?不客氣的。幫到你就好? ??

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你好; 你匯算之前是否可以取得發票。如果匯算之前 能取得就可以稅前扣除的; 如果沒有取得就得調增處理的。 調整后還是虧損 也不用繳納所得稅的
2022-03-25
你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業務招待費超標50多萬,還有些沒有發票的2萬多要納稅調增,因為調增之后應應納稅所得額是負數,這種情況不需要繳納企業所得稅。
2020-12-18
你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000
2023-05-15
你好; 你們是調整了什么數據的; 才好判斷的??
2023-02-23
對的是的,需要正常填寫。
2024-04-16
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