朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業務招待費超標50多萬,還有些沒有發票的2萬多要納稅調增,調增的這部分需要交企業所得稅嗎?

2020-12-18 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-18 12:09

你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業務招待費超標50多萬,還有些沒有發票的2萬多要納稅調增,因為調增之后應應納稅所得額是負數,這種情況不需要繳納企業所得稅。

頭像
快賬用戶3495 追問 2020-12-18 12:10

企業所得稅怎么計算呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-18 12:59

你好,調增之后應應納稅所得額是負數,這種情況不需要繳納企業所得稅。 季度所得稅=利潤總額*所得稅稅率 匯算清繳補交所得稅=應納稅所得額*稅率—季度預交稅額?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業務招待費超標50多萬,還有些沒有發票的2萬多要納稅調增,因為調增之后應應納稅所得額是負數,這種情況不需要繳納企業所得稅。
2020-12-18
你好,你現在是營業期了嗎?如果是營業期的話,你調減的金額是減去招待費調增的那個金額,其他的有需要調整的嗎?比如福利費。
2023-03-23
你好; 你匯算之前是否可以取得發票。如果匯算之前 能取得就可以稅前扣除的; 如果沒有取得就得調增處理的。 調整后還是虧損 也不用繳納所得稅的
2022-03-25
你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000
2023-05-15
你好 不做賬的不交稅? 不用調整
2023-05-19
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 上思县| 阿荣旗| 湟中县| 兰西县| 巴马| 海伦市| 汶上县| 曲靖市| 东宁县| 鹤壁市| 延安市| 富平县| 蒲江县| 玉溪市| 深圳市| 保山市| 新营市| 大荔县| 小金县| 威远县| 东源县| 萨迦县| 江北区| 堆龙德庆县| 淮安市| 静安区| 乌拉特前旗| 辽阳市| 张家口市| SHOW| 响水县| 宣威市| 邵武市| 杭锦旗| 漾濞| 凯里市| 上饶市| 开化县| 神木县| 东明县| 三明市|