你好,對的是的,不用減去1萬的。
老師,我們是今年新成立的企業,21年還虧損十幾萬呢,但匯算清繳時大概會調增一萬多,這樣算下來還是虧損,不用交所得稅吧?那留抵補虧的是不是要減去這一萬多?
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點企業所得稅,但是之前會計做的那個虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風險納稅人嗎?
去年虧損20萬,但是有票的只有十萬,收入四萬多,現在報匯算清繳,沒有發票的是不是要調增,然后我在匯算結束后收到這些發票,假如我下半年或者明年收到發票,是不是一樣的能抵扣,可以彌補虧損五年
老師,我報年報,企業所得稅本來納稅調整后所得7萬多。但是去年是虧損了79000多,我們在第四季度的時候交過稅3000多,這會彌補虧損稅務局給我退稅,這個退稅是不是一般不敢要?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發票的,現在會計事務所給我們企業所得稅匯算清繳,調增了100萬,現在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
老師,如果留抵的虧損不用減去這調增的1萬,那豈不是匯算清繳就沒有意義了嗎?本來調增的需要交稅,但因為虧損太多,所以調增也不用交稅
你好,你的彌補虧損明細表會體現調增的金額,但是賬上的不用做,賬上的是會計利潤,一個是會計利潤,一個是稅法利潤。
兩個可以不一致,可以有差異。
也就是說不用做賬務處理,但留抵的虧損會減少?
你好,對的是的,是這么理解的。