您好!這個你們有營業范圍,就分開開。否則,開一起
老師,你好,假如,我們進項收到10000萬發票(貨物+運費)13%.我們要開11000(貨物+運費)我們可以分開嗎?開貨物9000,稅金13%,運費2000稅金9%,運費的銷項稅額,可以用銷售貨物進項抵扣嗎?因為對方的銷售貨物含了運費金額
我想問下,就是我公司銷售貨物的,運過去對方那邊需要個運費,運費是那邊公司付款,那我這邊開發票運費怎么開?單獨開還是和貨物一起開呢?
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發票給購買方結算運費,購買方對應發票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
我們是一般納稅人,由購買方支付運費購買貨物,我們的銷售發票如何開具?運費和貨物要分開開具嗎還是一起開在貨物上?那我們從運輸開進來的9%的運費發票,開出去的是13%的票不是要虧4%嗎?
老師我們是一般納稅人屬于物流行業 對方給我們開了貨物的發票,我們又給對方運輸了,現在需要分開開票,貨物是13個點,運輸是9個點,可以開在同一張發票上嗎?
為什么個體工商戶增值稅起征點是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調整做了后,導致25年凈利潤不等于25年資產負債表上的未分配利潤期初—期末。報表就讓系統自動生成,不用手動改嗎?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業所得稅 所得稅是多少 怎么計算
老師,這個電子稅務局這邊這個管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務局上面
老師您好,我發現自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規模,登進電子稅務登發現,前幾年好多季度的報表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個季度的數據都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業所得稅,老師,請問這種企業我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫時候單價低了 現在實際收到票 了 但是我的原料已經用完了 就產生了結存金額 這個應該怎么辦呀
食品生產企業需要計算產品的標準成本,需要收集哪些數據?
小規模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發放了其中的一部分,但是12月份賬務里沒有計提,該怎么辦啊
那開在一起我們是不是就要虧4%,還有是找的私人老板運輸的,開不到運輸發票,那我們不是就虧大了嗎?
你好!嗯,算起來是要虧
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了