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某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發生以下業務:(1)接受A公司廣告代理業務,取得廣告收人,開出專用發票,金額500萬元,稅率6%,稅額30萬元;請某明星拍攝廣告,支付給明星稅后代言費100萬元,扣繳個人所得稅46.04萬元,支付攝影師稅后拍攝費10萬元,扣繳個人所得稅3.67萬元;在某電視臺播出廣告,支付播映費,取得專用發票,金額200萬元,稅率6%,稅額12萬元。(2)接受B公司廣告業務,取得廣告收入,開出專用發票,金額200萬元,稅率6%,稅額12萬元;本公司委托第三方制作廣告牌,支付制作費,取得普通發票,金額10萬元,稅率3%,稅額0.3萬元;本公司在公交站臺發布廣告向公交集團支付發布費,取得專用發票,金額萬元,稅率6%,稅額0.24萬元。(3)購進公司自用小汽車一輛,取得專用發票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。(4)本月水費,取得普通發票,金額500元,稅率9%,稅額45元;本月電費,取得普通發票,金額1000元,稅率13%,稅額130元。(5)支付本月房租,取得專用發票,金額10萬元,稅率5%,稅額0.5萬元。要求:應繳的增值稅

2022-03-25 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 10:30

業務1銷項稅是30,進項稅是12 業務2銷項稅是12,進項稅0.24

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:31

業務3可以抵扣進項稅5.2 業務員5可以抵扣進項稅0.5

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:32

本月可以抵扣進項稅12%2B0.24%2B5.2%2B0.5=18.06 銷項稅合計是30%2B12=42 應繳的增值稅42-18.06=23.94

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快賬用戶6iwr 追問 2022-03-25 11:00

可以抵扣的進項稅是不是=12+0.24+5.2+0+0.5=17.94?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:03

對,我數字計算錯了這里

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