同學(xué)你好 是什么問題
老師,我月底前發(fā)票抵扣勾選好了統(tǒng)計(jì)了,就差確認(rèn)了,但是這個(gè)月確認(rèn)時(shí)她說是在非申報(bào)期生成,讓我撤銷后重新統(tǒng)計(jì)并確認(rèn),我想問我不能直接確認(rèn)嗎?必須撤銷后再整一遍嗎?
你好!老師,假如一家公司是體檢機(jī)構(gòu)以實(shí)際到檢為確認(rèn)收入,那么開票的金額大于實(shí)際到檢的銷售額,其他沒有到檢的已經(jīng)根據(jù)合同提前開發(fā)票了,我可以以實(shí)際到檢的金額申報(bào)增值稅的嗎?
那家機(jī)構(gòu)說我必須撤銷了才能按實(shí)際申報(bào)是這樣嗎老老師?
有沒有大連老師呀,我1月10號前開張發(fā)票免稅,后期告訴要按1%開,稅務(wù)告訴小規(guī)模不用換票到時(shí)按實(shí)際繳稅就行,我現(xiàn)在按實(shí)際換算銷售額系統(tǒng)告訴異常,銷售額必須按ukey里的銷售額填寫嗎?那我不多叫錢了嗎?
老師,我們做教育培訓(xùn)請了專家,如果說一個(gè)專家實(shí)際領(lǐng)到手是4200,然后申報(bào)的個(gè)稅和增值稅由我們公司來承擔(dān),這樣的話,我們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票要按多少錢開才對呢?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
本人在一家檢測機(jī)構(gòu)兼職了13天就發(fā)了6天實(shí)際工資他們給我在個(gè)人所得稅上報(bào)了兩次工資各4900本人就申訴了 最后那家機(jī)構(gòu)就讓本人撤銷 撤銷對本人有影響嗎?要撤銷嗎
這個(gè)讓他們直接改就可以 你不用撤銷
好的 如果真的撤銷是不是影響我信用問題啊
這個(gè)不是你要撤銷的 而是他們要改正的
好的明白了 謝謝您
你撤銷也不影響你的信用 但是不應(yīng)該是你撤銷 滿意請給五星好評,謝謝