你好,學員,進項稅100000×13% 借原材料100000 應交稅費應交增值稅100000×13% 貸營業外收入
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發生以下經濟業務:(1)外購用于生產家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續。(3)進口生產家兵用的輔助材料一批,關稅完稅價格8萬元,已納關稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公可進口輔助材料應納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應納增值稅稅額,并列出計算過程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發生以下經濟業務:(1)外購用于生產家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續。(3)進口生產家具用的輔助材料一批,關稅完稅價格8萬元,已納關稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公司進口輔助材料應納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應納增值稅稅額,并列出計算過程。
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產品一批,并開出增值稅專用發票,發票上注明價款為50萬元,款項已收,請計算增值稅銷項稅額并作出該業務的會計處理(寫出計算過程,結果)
努力公司為增值稅一般納稅人,二零一九年九月接受某公司無償捐贈的原材料一批,增值稅專用發票上注明貨款為10萬元,材料已驗收入庫,請計算增值稅進項稅額并作出該業務的會計處理,且出計算過程結果
俊麗公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按計劃成本進行核算。該公司2019年8月發生如下有關原材料的部分經濟業務。寫出相應的會計分錄。(1)購入丙材料一批,增值稅專用發票上注明價款200000元,增值稅稅額26000元,其價稅款已通過銀行支付;材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為196000元。(2)接受佳瑞公司投資轉入的丁材料一批,增值稅專用發票上注明價款600000元,增值稅稅額78000元,雙方確認的資本份額為702000元,材料已驗收入庫;該批材料的計劃成本為612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生產的實際成本為120000元,材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為115000元。
老師,關于代發工資問題,是不是要通過農民工專戶發放?不能直接從總包公賬發放到個人卡上?
不太明白是請問經營所得和財產轉讓所得的區別是什么?這個個人銷售的是自己生產并且自己使用過的設備銷售給我們,是按照“財產轉讓所得”計算個稅還是按照“經營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購買個人保潔服務,對方作為自然人應該開局勞務費發票,但是對方開的非學歷教育服務發票可以報銷打款喝喝對方嗎?
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師 您好 無形資產的出售 是計入資產處置損益 是凈額 是減去賬面價值和稅費后的凈額計入資產處置損益 是嗎固定資產的出售是否也是減去賬面減去稅費的凈額才計入資產處置損益?
A個人給b公司提供店鋪管理運營服務,現在b公司要求a個人每個月開2萬元的勞務服務費發票給b公司,才給b公司結款,a在注冊個體工商戶的時候開勞務費發票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當年計提的工資和暫估的成本都在次年2月發放和收到發票了,是不是就不用納稅調增了
公司預繳到外地的稅款,發票已開了,稅款也交了,現在說開錯了公司,換一家公司開,這個需要怎么處理?