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天霸有限公司為一般納稅人,二零一九年六月十四日向天陽公司售出二十噸假材料,開出56500元的普通發票,收到支票。請計算增值稅銷項稅額,并做出該業務天霸公司的會計處理,寫出計算過程結果

2022-03-24 23:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 23:25

同學你好 銷項稅額=56500/(1%2B13%)*13%=6500 借:銀行存款56500 貸:其他業務收入 50000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500

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同學你好 銷項稅額=56500/(1%2B13%)*13%=6500 借:銀行存款56500 貸:其他業務收入 50000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500
2022-03-24
應交增值稅銷項稅56500/1.13*0.13=6500 借銀行存款56500 貸主營業務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
2022-03-25
你好,學員,進項稅100000×13% 借原材料100000 應交稅費應交增值稅100000×13% 貸營業外收入
2022-03-24
你好,增值稅銷項稅額=2*50000*增值稅稅率 分錄是 借:營業外支出,貸:庫存商品 2*28000?,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-25
學員您好,計算過程如下 =500000x0.13=65000
2022-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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