你好 采購(gòu)材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 票據(jù)到期支付票據(jù)款 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 票據(jù)到期無力支付票據(jù)款 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款?
1:MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,2:得銀行匯票。3:采購(gòu)員持票去外地采購(gòu)材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元戶要求】編制取得銀行匯票存款、。1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.2:1月4日,CB公司從ZH公司購(gòu)人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計(jì)69600元。5A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購(gòu)入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。【目的】1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購(gòu)人4C材料一批,價(jià)款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀
1:【資料】MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,。得銀行匯票。采購(gòu)員持票去外地采購(gòu)材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元。材料入庫(kù)后余款退回原開戶銀行。【要求】編制取得銀行匯票存款、購(gòu)買材料和退回余款的會(huì)計(jì)分錄。2:【目的】練習(xí)應(yīng)付賬款的核算。【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.1月4日,CB公司從ZH公司購(gòu)人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計(jì)69600元。5A材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購(gòu)入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時(shí)期支付貨款的會(huì)計(jì)分錄。3:【目的】練習(xí)應(yīng)付票據(jù)的核算。【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購(gòu)人4C材料一批,價(jià)款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀
資料:CB公司為增值稅一般納稅人,通用稅率13%。9月1日,這公間采用銀行承兌匯票方式購(gòu)人4C材料一批,價(jià)數(shù)150000元,增值我形瓶19500元。4C材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制采購(gòu)材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到助無力支付票據(jù)款的會(huì)計(jì)分錄。
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購(gòu)人4C材料一批,價(jià)款150000元,增值稅稅額19500元。4C材料已驗(yàn)收人庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制采購(gòu)材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會(huì)計(jì)分錄。
【目的】練習(xí)應(yīng)付票據(jù)的核算。【資料】B公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購(gòu)入C材料一批,價(jià)款150000元,增值稅稅額19500元。C材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)84.75元(含稅,增值稅率6%)。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)、釆購(gòu)材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營(yíng),也沒注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?