您好 簽訂了銷售合同 開具13%材料發(fā)票可以
請問我公司是建筑施工企業(yè),也有代銷材料,有個材料需要安裝,簽訂了銷售合同,以材料為主安裝為輔,開具13%材料發(fā)票可以嗎?
老師,對方是建筑有限公司,經(jīng)營范圍主要都是建筑工程,但是也有銷售建材,銷售五金產(chǎn)品這兩項,我們想和他簽訂工地板房購銷安裝合同(買對方材料并給我們安裝),他這個經(jīng)驗范圍可以嗎
空調(diào)銷售安裝企業(yè)的銷售發(fā)票如何開具?沒有簽合同,只有報價清單,清單里有空調(diào)設(shè)備費,材料費用,人工費用等,我可以空調(diào)設(shè)備開13%?材料和人工一起開建筑安裝服務(wù)9%?
[抱拳]老師 請教一下 我們有個項目安裝費計算在材料票里面 合同簽訂的不含安裝 那我們給安裝工人轉(zhuǎn)安裝費的時候 對方應(yīng)該個我們開安裝票 現(xiàn)在如果對方開不了安裝票公司開材料票可以嗎?是我們同行也材料11000左右這樣 開了公司代開不了個人票了
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
開具13%發(fā)票,合同名稱,都可以寫什么?采購合同?購銷合同?銷售合同?寫哪個?
您單位是甲方的話 寫銷售合同
意思如果我們是需方,就是采購合同,如果我們是供方就是銷售合同嗎?感覺好亂,好像一般都是寫購銷合同
如果實在糾結(jié) 就寫購銷合同