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上一個會計記賬的時候12月份沒有發票直接計入費用了,但是1月才開的票,我1月建賬的時候怎么做賬呢,12月應該是預付才對

2022-03-24 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 09:58

你好,暫估和發票是一致的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 09:57

如果一致的話,你收到了發票,直接把它放到12月份的憑證里面就行。

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快賬用戶2162 追問 2022-03-24 10:01

是,但是那是1月才開的票呢

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快賬用戶2162 追問 2022-03-24 10:02

不應該已收到發票確認當月收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:02

這不是你支付的嗎 怎么又是收入啦?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:03

實際提供服務是在幾月份企業根據權責發生制做賬,不看你的發票。

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快賬用戶2162 追問 2022-03-24 10:06

付款的時候沒有發票應該掛預付賬款,有發票才充預付確認費用,12月付的應該先掛預付

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快賬用戶2162 追問 2022-03-24 10:07

她直接計入費用了,這種情況怎么弄,1月收到了發票

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:10

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:11

做的沒有問題,如果12月份發生的沒有發票也可以做。

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相關問題討論
你好,暫估和發票是一致的嗎?
2022-03-24
你好,一月份的發票就要做到一月份賬里才行
2023-11-30
同學你好 多計提了還是少計提了
2024-02-01
你好,可以用利潤分配未分配利潤,做到一月份匯算清繳,納稅調減,你也可以直接做到當年影響當年的利潤。
2023-03-23
您好,是12月份作為預付賬款的
2023-01-07
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