你好,可以用利潤分配未分配利潤,做到一月份匯算清繳,納稅調減,你也可以直接做到當年影響當年的利潤。
我司是小規模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發票,但是會計沒入賬。現在我接手才發現這個發票沒入賬,那這發票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
我司是小規模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發票,但是會計沒入賬。現在我接手才發現這個發票沒入賬,那這發票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
老師好,如果2022.12月我們預提了費用200000元,這屬于2022年業務的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發票,不含稅價格188679.25元,發票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進項抵扣會計科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預提的費用?
12月的費用,當時發票沒開進來,做了預提, 發票是23年1月2月才開進來 賬上怎么處理 1.發票補在12月的預提分錄后面嗎?2.還是直接做在1月 2月 那借方會計科目用哪一個 小企業會計準則
請問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個月即23年11月12月不收費,年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發票過來,即約定的24年1月的租金;請問我是將23年11月的發票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計提費用,處理上發票與計提一致方便;但涉及到跨年發票,如果放在24年會被認定為為不合理嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
最好不要去修改12月份的修改了,12月份你得去稅務局修改你的申報表。
那我12月預提的那筆分錄怎么辦呢? 這些1月2月開進來的發票要作為22年費用發票 如果做在1月2月 科目選擇利潤分配未分配利潤,那匯算清繳的時候怎么處理 直接把預提的金額做納稅調增,這些費用發票總額做納稅調減嗎?
你好,12月份兒預提的,在一月份收到了發票,紅沖之前預提的用利潤分配來做,然后再做發票的就可以的,匯算清交之前收到了發票可以抵扣,不用調增,然后收到的這些發票你也不用調減了。