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12月的費用,當時發票沒開進來,做了預提, 發票是23年1月2月才開進來 賬上怎么處理 1.發票補在12月的預提分錄后面嗎?2.還是直接做在1月 2月 那借方會計科目用哪一個 小企業會計準則

2023-03-23 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-23 13:31

你好,可以用利潤分配未分配利潤,做到一月份匯算清繳,納稅調減,你也可以直接做到當年影響當年的利潤。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:31

最好不要去修改12月份的修改了,12月份你得去稅務局修改你的申報表。

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快賬用戶7169 追問 2023-03-23 13:38

那我12月預提的那筆分錄怎么辦呢? 這些1月2月開進來的發票要作為22年費用發票 如果做在1月2月 科目選擇利潤分配未分配利潤,那匯算清繳的時候怎么處理 直接把預提的金額做納稅調增,這些費用發票總額做納稅調減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:41

你好,12月份兒預提的,在一月份收到了發票,紅沖之前預提的用利潤分配來做,然后再做發票的就可以的,匯算清交之前收到了發票可以抵扣,不用調增,然后收到的這些發票你也不用調減了。

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你好,可以用利潤分配未分配利潤,做到一月份匯算清繳,納稅調減,你也可以直接做到當年影響當年的利潤。
2023-03-23
不需要重新做,按你前面說的,做個待認證結轉到進項稅就可以,計提的憑證后面備注清楚發票在2024年1月份某憑證
2024-02-19
同學你好 1.對于當月的水電費,應當在次月進行報銷,并按照權責發生制的原則在次月將費用計提至相應的管理費用科目。例如,11月的水電費應當在12月報銷,并計提至12月的管理費用中。同理,12月的水電費應當在1月報銷,并計提至1月的管理費用中。這樣可以確保費用記錄的及時性和準確性。 2.如果在次月忘記計提水電費,而將費用直接記入當月的管理費用中,雖然從操作上來說是可行的,但可能會影響財務報表的準確性和及時性。因為在實際操作中,很容易出現遺漏或錯誤,導致財務報表的不準確。因此,建議在每月末對未計提的水電費進行盤點和核對,并及時進行補提,以保持財務報表的準確性和及時性。 3.如果在核對賬目時發現上月工資少提,應當在本月進行補提。具體操作上,可以在應付職工薪酬科目中進行補提,以調整上月工資的差額。這樣可以確保應付職工薪酬科目的準確性,并避免因工資不準確而導致的其他相關費用的誤差。
2024-01-12
你好 發票來了做 借長期待攤費用 貸 預付賬款 沒有發票分攤的時候, 借 管理費用 貸長期待攤費用
2024-02-28
1.可以先暫估入庫 2.是的 3.原分錄負數紅沖,年底開來發票把暫估入庫的負數紅沖,然后重新根據發票做賬
2020-09-01
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