同學(xué),你好,是要有這個文件格式才可以導(dǎo)入成功的。
你好!購方申請?zhí)铋_紅字發(fā)票信息表,我銷方在稅控系統(tǒng)為什么查不到紅字發(fā)票信息?是否要購方以文件的形式發(fā)給我。我開負(fù)數(shù)發(fā)票時才能導(dǎo)入紅字發(fā)票信息?
老師,導(dǎo)出《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是不是必須為xml文件格式,才能在開增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票時導(dǎo)入成功呢?
ukey里紅字信息表已經(jīng)填好上傳,并導(dǎo)出了,但沒有增值稅專業(yè)發(fā)票負(fù)數(shù)開具,手工導(dǎo)入說xml錯誤是怎么回事
想問一下,我在開具增值稅負(fù)數(shù)專用發(fā)票的時候,導(dǎo)入紅字信息表時顯示xml解析失敗,請問這是怎么回事呢?該怎樣解決?
銷售方根據(jù)購買方提供的紅字信息表,是不是直接在發(fā)票管理,負(fù)數(shù)發(fā)票填開,增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù),再導(dǎo)入紅字信息表就可以了呢?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業(yè),在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在要開租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發(fā)票的時候小規(guī)模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開發(fā)票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區(qū)成立新的公司,經(jīng)營地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時開發(fā)票,我說這有風(fēng)險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過,情況說明,補(bǔ)稅也都做過,現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務(wù)數(shù)據(jù)
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個月給法人報銷的時候直接對公轉(zhuǎn)賬到法人賬戶可以嗎?