同學你好 未開票收入也要有發票
對方開給我們的10萬的進票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請表提交的時候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導致10萬的進稅全部抵扣不了。 和對方溝通,對方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當普票入賬嗎?紙質的10萬,-5都已開出給我們。或者直接掛賬上,會有影響嗎?
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經這樣開了一年,現在對方換了財務,要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補她們稅點,我沒弄明白,這個我們沒開正負票,不是不產生稅點的嗎?
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經外銷退稅,發票也已經認證,現在對方才發現發票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
老師,請教個事,小閨蜜公司,去年有筆業務 161 萬,錢已經打出去,對方發票也開給我們了,老板不知什么原因,結果這比業務沒有做成,錢退還給我們公司了,那這樣的話去年的票不是要紅沖了嗎,那紅沖了去年的發票,我去年不是要補交稅了嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
說錯了未開票收入也要有稅
對方主動開了紅字申請,我們不開正負票,對方也會產生稅,?
同學你好 他們需要藍字發票抵稅