您好,那您只能當(dāng)普通發(fā)票入賬
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對(duì)吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對(duì)嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對(duì)嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
8月收到10萬進(jìn)票,8月底前,銷售方給予銷售折讓5萬,已開-5發(fā)票給我們。 但是在開出-5前,讓我們這邊提交紅字申請(qǐng)單,我們提交的時(shí)候,選的是未抵扣的10萬進(jìn)票。 現(xiàn)在導(dǎo)致了我們還有5萬的進(jìn)稅在抵扣平臺(tái)搜不到也抵扣不了。 要怎么解決?
對(duì)方開給我們的10萬的進(jìn)票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請(qǐng)表提交的時(shí)候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導(dǎo)致10萬的進(jìn)稅全部抵扣不了。 和對(duì)方溝通,對(duì)方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當(dāng)普票入賬嗎?紙質(zhì)的10萬,-5都已開出給我們。或者直接掛賬上,會(huì)有影響嗎?
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動(dòng)產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,2016年我們?cè)诂F(xiàn)在的項(xiàng)目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當(dāng)時(shí)蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個(gè)房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對(duì)方,然后把稅都交完了,請(qǐng)問這個(gè)交的增值稅,后面我們申報(bào)的時(shí)候還會(huì)跟不動(dòng)產(chǎn)那邊的進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵嗎?我們實(shí)際上就想單獨(dú)把這個(gè)稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
想跟老師們請(qǐng)教,謝謝。做的蘇州步步高二期一個(gè)幕墻分包工程,累計(jì)已開具專票3100多萬且對(duì)方已全部抵扣,以前開票都是紙質(zhì)10萬元版的且時(shí)間也非同一時(shí)間點(diǎn),陸續(xù)共開具316張,現(xiàn)在步步高子公司合并,要求我們一筆筆紅沖已開具專票,并全額重開給合并后公司。歷時(shí)2-3年的工程專票紅沖,稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)?如何規(guī)避?會(huì)計(jì)分錄,貸方科目可以直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎?我想當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具,不影響以前年度損益,會(huì)計(jì)處理是否正確,謝謝!
請(qǐng)問,紅字發(fā)票怎么開?
第六題,已專利權(quán)出自入股,為什么需要進(jìn)行凈利潤調(diào)整。
老師解析說是認(rèn)繳,為什么講義上寫可以認(rèn)繳也可以實(shí)繳呢
請(qǐng)問老師預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)怎么做,發(fā)票次月開
您好老師,2019年的發(fā)票到現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師,一個(gè)公司的法定代表人轉(zhuǎn)我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業(yè),員工出差日本,這些能不能報(bào)銷?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補(bǔ)貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請(qǐng)問商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
稅務(wù)系統(tǒng)里這張10萬進(jìn)票是不是就不存在了?用來入賬的話,會(huì)被查嗎?
您好,那您就不能入成本費(fèi)用了
您好,是的,銷售方?jīng)]有納稅了
但是這10萬是好幾個(gè)月前的票了,如果購買方這邊因?yàn)椴僮骷t字單填錯(cuò),應(yīng)沖-5,但因?yàn)檫x了未抵扣發(fā)票,導(dǎo)致實(shí)際沖了-10,進(jìn)稅無法抵扣,票也無法入成本。而銷售方那邊開了-5出來。 銷方申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷稅不會(huì)對(duì)不上嗎?為什么還可以正常申報(bào)掉? 還是說增值稅申報(bào)系統(tǒng),是根據(jù)已開出的紙質(zhì)發(fā)票去統(tǒng)計(jì)匯總的銷稅,而不是紅字單正確操作流程的一個(gè)金額?
您好,這個(gè)業(yè)務(wù)本來是錯(cuò)誤的,可以開-10當(dāng)月作廢,按-5開票
銷售方重開的話,可以直接按照折讓-5后的金額,開給我們藍(lán)字5的發(fā)票嗎?就不開紅字-5。
您好,是那是不可以的