去年做了成本抵扣了所得稅嗎?調(diào)增之后你看一下有盈利嗎?如果有的話需要。
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險,這個我需要怎么處理呢
老師你好,我們是新成立公司 我們單位去年十月賣了一筆材料平進(jìn)平出了,共計11.8萬,但是全年利潤還是正數(shù)的,其他業(yè)務(wù)是賺錢的,有風(fēng)險嗎?還有一個公司不給我們打錢了,發(fā)票要紅沖,但是發(fā)票不夠,可以分批紅沖嗎?
老師,我去年收到對方去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對方說稅局打電話說這家公司開的發(fā)票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發(fā)票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時候把他們紅沖的發(fā)票還有新開的發(fā)票放到去年的賬里面可以嘛,因?yàn)槲胰ツ暌驳挚鄱惤鹆耍步Y(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,請教個事,小閨蜜公司,去年有筆業(yè)務(wù) 161 萬,錢已經(jīng)打出去,對方發(fā)票也開給我們了,老板不知什么原因,結(jié)果這比業(yè)務(wù)沒有做成,錢退還給我們公司了,那這樣的話去年的票不是要紅沖了嗎,那紅沖了去年的發(fā)票,我去年不是要補(bǔ)交稅了嗎
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款,因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個人,有風(fēng)險?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項和銷項進(jìn)行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進(jìn)項稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個公司再開發(fā)票給我們。這種申報個人所得稅應(yīng)該怎么報 報沒有人員嗎?
有的,這樣的話,一百對萬按幾個點(diǎn)交稅的呢
調(diào)整之后,利潤1,000,000以內(nèi)的稅率是2.5% 利潤1,000,000到3,000,000之間的稅率是5%
有的,這樣的話,161 萬按幾個點(diǎn)交稅的呢
你好1百萬×2.5% %2B610,000× 5% 按照這個來