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的:練習地值積涉積北務應我稅額的計算。2資料:菜洗衣機生產企北(地位我一般納我人),菜月購銷情況奶下:(了外的電動機一批。取得的近過稅務機關認證的防偽地管稅專用發票上注明買價4000萬元。((2)向木市其入司行街A東號洗衣機$0000臺,出廠單價02萬元(含稅價)。因該公司一次付清貨敦。本企業公子了5%的折扣,并開具發票入賬。另財送多2臺同型號洗農行給購貨人。(3)外購號尼件一批。取得的防幼場值稅專用發票上注明價款2000萬元,專用發票夫道過認證,(a)采取分期收歡方式向沐地一小規視納民人按照出廠價格銷售A型號洗衣機1000臺,合同約定本月約定收一羊。但款項至今術收到。(5)進口大型拉游設各一臺,到學價格20萬美元.匯洋為1美元=6.70元人民幣,關權稅串為10%。(6向本市一新落成的乙商場銷售A科號洗衣機$00臺。由術企業車隊運送取得運鎮費收入1萬元,裝卸費2000元,井向乙商場開具甜道稅專用發票上注明運費10000元,稅革11%,地價秋1100元,開具地值積專用發票注明裝卸幾2000元,稅車6%,地值稅120元。另外。為提供運物服務而的買了汽油,井取

2022-03-22 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 11:24

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快賬用戶pfse 追問 2022-03-22 11:27

1.目的:練習增值稅涉稅業務應納稅額的計算。2.資料:某洗衣機生產企業(增值稅一般納稅人)某月購銷情況如下:(1)外購電動機一批,取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發票上注明買價4000萬元。(2)向本市某公司銷售A型號洗衣機50000臺,出廠單價02萬元(含稅價)。因該公司一次付清貨款,本企業給予了5%的折扣,并開具發票入賬。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人。(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發票上注明價款2000萬元,專用發票未通過認證。(4)采取分期收款方式向外地一小規模納稅人按照出廠價格銷售A型號洗衣機1000臺,合同約定本月約定收款一半,但款項至今未收到。

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齊紅老師 解答 2022-03-22 11:38

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2022-03-22
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2022-03-22
業務1進項稅4000*13%=520業務2銷項稅=50000*0.2/1.13*13%=1150.44業務3進項稅2000*13%=260業務4銷項稅=1000*0.2/1.13*50%*13%=11.5業務5進項稅=10*6.23*1.1*13%=8.91業務6銷項稅800*0.2/1.13*13%=18.41業務6進項稅=(900%2B120%2B1000*13%)/10000=0.115進項稅=520%2B260%2B8.91%2B0.115=789.025銷項稅=1150.44%2B11.5%2B18.41=1180.35交增值稅=1180.35-789.025=391.325
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