學(xué)員您好,計(jì)算過程如下 220x(1%2B10%)x0.13=31.46
乙公司為增值稅一般納稅人。2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工。該食品禮盒沒有市場銷售價(jià)格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤率為10%。要求:計(jì)算乙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
甲公司為一般納稅人,外購一批食品禮盒,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為九萬元不含增值稅,甲公司將60%的禮盒贈(zèng)送給客戶,剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工,則該批食品禮盒的銷項(xiàng)稅額為
以公司為增值稅,一般納稅人,2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該食品禮盒沒有市場銷售價(jià)格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤為10%,請(qǐng)計(jì)算乙公司的增值稅應(yīng)納稅額為多少?
以公司為增值稅,一般納稅人,2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該食品禮盒沒有市場銷售價(jià)格,每件食品禮盒的成本為220元,成本利潤為10%,請(qǐng)計(jì)算乙公司的增值稅應(yīng)納稅額為多少?
乙公司為增值稅一般納稅人將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利乙公司為增值稅一般納稅人將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給員工,設(shè)有市場銷售價(jià)格,食品禮盒成本為220元,成本利潤為10%,求乙公司該筆業(yè)務(wù)的應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒通過,是稅管員會(huì)來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個(gè)地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來,3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒有幫代扣代繳個(gè)稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理