你好,需要加上免稅的部分
小規模納稅人開票超過500,要升成一般納稅人,那之前開的沒有超過500萬票要按一般納稅人的補交增值稅嗎?
小規模納稅人 每個季度未達30萬 免交增值稅 那賬面上應交稅費應交增值稅要轉到哪里?
像民辦學校,增值稅超500萬的話,由小規模轉一般納稅人。學歷教育是免增值稅稅的,轉一般納稅人。學費是不是也免增值稅?
小規模納稅人45萬免稅,增值稅不免,那一般納稅人不論開普票還是專票都要交稅嗎
要是階段性免交增值稅,到時計算小規模納稅人轉一般納稅人的500萬要加上之前免交增值稅的月份?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
請問還有什么可以幫你的么?