一、這個是一個月的,就是直接計入銷售費用——租賃費; 二、如果是幾個月的,需要按月攤銷處理,先計入“長期待攤費用——租賃費”,攤銷計入銷售費用——租賃費。可以抵扣進項稅。
用銀行存款支付水電費30000元,其中:生產車間25000元,管理部門5000元按規定允許抵扣的增值稅稅額為3900元。會計分錄怎么寫
用銀行存款支付銷售部門的租賃費7412元含可抵扣增值稅612元分錄怎么寫?
以銀行以銀行存款支付銷售門市本月租賃費7412元(含可抵扣增值稅612元)會計分錄
2、甲公司用銀行存款支付設備日常修理費價款10萬元,增值稅1.3萬元,其中生產車間4萬元行政管理部門3萬元,銷售部門3萬元。請寫出會計分錄。
5、本月購買辦公用品,取得增值稅專用發票,發票注明價款10000元,稅款130元,銀行存款支付。部門金額生產車間3000元銷售部門3000元管理部門4000元6、支付本月電費,取得增值稅專用發票,發票注明價款60000元,稅款780元,銀行存款支付。部門金額生產車間40000元銷售部門10000元管理部門10000元需要兩個問題的分錄
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?