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Q

1、甲企業為一般納稅義務人,期初留抵稅額2萬元,本月進項稅已認證。本月發生業務如下: (1)購進貨物,取得進項稅票稅額10萬元,(2)銷售貨物,開出增值稅專用發票,售價100萬,稅率13% (3)零售業務,開出增值稅普通發票,金額22.6萬 (4)倉庫保管不善,丟失貨物成本2萬元 (5)提供加工勞務,收取加工費10萬元,開出增值稅專用發票(6)銷售2005年購進的一臺設備,收款51500元。

2022-03-19 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-19 08:43

你好同學,沒有具體問題

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齊紅老師 解答 2022-03-19 08:51

1.進項稅10萬 2.銷項稅13萬 3.銷項稅2.6萬 4.進項稅額轉出2*13%=0.26 5.銷項稅=10/1.13*0.13=1.15 6.銷項稅=51500/1.03*0.02=1000

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你好同學,沒有具體問題
2022-03-19
你好題目要求做什么
2022-03-19
同學你好 計算當月允許抵扣的進項稅額=78 以及當月應繳納的增值稅稅額=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65減78
2022-06-15
你好需要計算做好了給你
2021-10-22
你好,具體問題是什么
2022-12-13
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