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1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會計(jì)處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個(gè)禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場售價(jià)每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時(shí)每桶單價(jià)50元,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。請編制發(fā)放福利及分配費(fèi)用的會計(jì)分錄。(20分) (2)10月6日,通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬元,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng),包括,個(gè)人所得稅1.6萬元,社保費(fèi)2.2萬元,住房公積金3.3萬元。(10分) (3)10月31日,計(jì)提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬元,車間管理人員工資1.6萬元,生產(chǎn)工人工資8萬元,銷售人員工資2.5萬元。同時(shí)按照 工資的10%計(jì)提社保費(fèi),按15%計(jì)提住房公積金。(10分)
乙公司為從事家電生產(chǎn)的一般納稅人,共有職工310人,其中生產(chǎn)工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人。某年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):()本月應(yīng)付職工工資總額為380萬元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為200萬元,車間管理人員工資為30萬元,企業(yè)行政管理人員工資為50萬元,銷售人員工資40萬元,在建工程人員工資60萬元。2)下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的成本為8萬元,計(jì)稅價(jià)格為10萬元(不含增值稅),適用的增值稅稅率13%、消費(fèi)稅稅率為10%。(3)以其自己生產(chǎn)的某種電暖氣發(fā)放給公司每名職工,每臺電暖氣的成本為800元,市場售價(jià)為每臺1000元。增值稅率13%。(4)為總部部門經(jīng)理以上職工提供汽車免費(fèi)使用,為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。該公司現(xiàn)有總部部門經(jīng)理以上職工共10人,假定所提供汽車每月計(jì)提折舊2萬元;現(xiàn)有副總裁以上職工3人,所提供住房每月的租金2萬元。)用銀行存款支付副總裁以上職工住房租金2萬元。6)發(fā)放本月工資,應(yīng)付職工工
乙公司為從事家電生產(chǎn)的一般納稅人,共有職工310人,其中生產(chǎn)工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人。某年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):()本月應(yīng)付職工工資總額為380萬元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為200萬元,車間管理人員工資為30萬元,企業(yè)行政管理人員工資為50萬元,銷售人員工資40萬元,在建工程人員工資60萬元。2)下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的成本為8萬元,計(jì)稅價(jià)格為10萬元(不含增值稅),適用的增值稅稅率13%、消費(fèi)稅稅率為10%。(3)以其自己生產(chǎn)的某種電暖氣發(fā)放給公司每名職工,每臺電暖氣的成本為800元,市場售價(jià)為每臺1000元。增值稅率13%。(4)為總部部門經(jīng)理以上職工提供汽車免費(fèi)使用,為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。該公司現(xiàn)有總部部門經(jīng)理以上職工共10人,假定所提供汽車每月計(jì)提折舊2萬元;現(xiàn)有副總裁以上職工3人,所提供住房每月的租金2萬元。)用銀行存款支付副總裁以上職工住房租金2萬元。6)發(fā)放本月工資,應(yīng)付職工工
乙公司為從事家電生產(chǎn)的一般納稅人,共有職工310人,其中生產(chǎn)工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人。某年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月應(yīng)付職工工資總額為380萬元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為200萬元,車間管理人員工資為30萬元,企業(yè)行政管理人員工資為50萬元,銷售人員工資40萬元,在建工程人員工資60萬元。2)下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的成本為8萬元,計(jì)稅價(jià)格為10萬元(不含增值稅),適用的增值稅稅率13%、消費(fèi)稅稅率為10%。(3)以其自己生產(chǎn)的某種電暖氣發(fā)放給公司每名職工,每臺電暖氣的成本為800元,市場售價(jià)為每臺1000元。增值稅率13%。(4)為總部部門經(jīng)理以上職工提供汽車免費(fèi)使用,為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。該公司現(xiàn)有總部部門經(jīng)理以上職工共10人,假定所提供汽車每月計(jì)提折舊2萬元;現(xiàn)有副總裁以上職工3人,所提供住房每月的租金2萬元。
乙公司為從事家電生產(chǎn)的一般納稅人,共有職工310人,其中生產(chǎn)工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人。某年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月應(yīng)付職工工資總額為380萬元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為200萬元,車間管理人員工資為30萬元,企業(yè)行政管理人員工資為50萬元,銷售人員工資40萬元,在建工程人員工資60萬元。(2)下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的成本為8萬元,計(jì)稅價(jià)格為10萬元(不含增值稅),適用的增值稅稅率13%、消費(fèi)稅稅率為10%。(3)以其自己生產(chǎn)的某種電暖氣發(fā)放給公司每名職工,每臺電暖氣的成本為800元,市場售價(jià)為每臺1000元。增值稅率13%。(4)為總部部門經(jīng)理以上職工提供汽車免費(fèi)使用,為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。該公司現(xiàn)有總部部門經(jīng)理以上職工共10人,假定所提供汽車每月計(jì)提折舊2萬元;現(xiàn)有副總裁以上職工3人,所提供住房每月的租金2萬元。(s)用銀行存款支付副總裁以上職工住房租金2萬元。6)發(fā)放本月工資,應(yīng)
老師您好!請問一下,實(shí)際臨時(shí)工工資,沒有報(bào)個(gè)稅可以作成本嗎
老師,這個(gè)1是等于2+8嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣呢
我想問下,法人不是股東,開辦的時(shí)候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
怎么查詢已抵扣的每張發(fā)票明細(xì)
你好,對方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
1借管理費(fèi)用678 制造費(fèi)用135.6 生產(chǎn)成本1356 銷售費(fèi)用339 貸應(yīng)付職工薪酬2508.6
借應(yīng)付職工薪酬2508.6 貸主營業(yè)務(wù)收入2220 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅288.6
借主營業(yè)務(wù)成本1480 貸庫存商品1480
2.借應(yīng)付職工薪酬15 貸銀行存款15
借應(yīng)付職工薪酬7.1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1.6 其他應(yīng)付款5.5
3借生產(chǎn)成本10 制造費(fèi)用1.6 管理費(fèi)用8 銷售費(fèi)用2.5 貸應(yīng)付職工薪酬22.1