貸方,沖減未交增值稅的意思,具體分錄如下 轉(zhuǎn)出多交增值稅分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 由于繳交稅款是在借方反映,所以多交增值稅體現(xiàn)在應交增值稅明細賬的借方,轉(zhuǎn)出時就反映在其相反的方向(即:貸方)
老師新建帳套,設(shè)置科目轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目的余額方向是借方還是在貸方?
老師,我在軟件中新增會計科目,進行科目設(shè)置表,我新增稅金及附加,營業(yè)外收入,營業(yè)外支出余額方向是填借方還是貸方了?
新建帳套,已交增值稅上一級科目是哪個,余額是借方還是貸方
應交稅費應交增值稅進項稅在財務(wù)軟件設(shè)置科目的時候,余額方向填借方還是貸方
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目在財務(wù)軟件中增加時,科目余額方向是借方還是貸方呢
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思