你好同學,嗯正常的話,你要是給對方開增值稅專用發票的時候,你們在簽訂這個合同的時候,就應該明確好這個事情,如果說你們老板不同意開的話,嗯,說實話有點兒不太合理,因為小規模它是可以開專票的。
小規模納稅人,增值稅專用發票跨月退回,對方公司要寫什么說明嗎?我開票方,是收到退回的發票后,直接可以開具紅字發票紅沖嗎?需要向稅局說明情況申請開具紅字發票嗎?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產品出去,給對方客戶開具增值稅專用發票與普通發票都可以是嗎?如果對方客戶是小規模納稅人,只能給他開具增值稅普通發票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發票是嗎?
老師 我司是小規模納稅人 我們收到了一張增值稅專用發票 ,8000元 但是我們是抵扣不了稅點的 但對方是北京的 稅局代開的。老是要我們收下來 但我司沒得抵扣增值稅的。我說不能收。如收了 抵扣不了的 對我司和對方影響的嗎
我們是小規模稅率1%,對方是一般納稅人稅率6%。我們給他開專票,對方要求補稅差。但是對方說給我們開個代繳稅證明,就不給我們開發票了,可以嗎
老師,我公司是小規模納稅人,對方非要我們代開增值稅專用發票,可是我公司老板不同意開,對方說如果不開可以但是要寫個不能開具增值稅專用發票的說明,我們寫說明合法嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那我們的關于不能開具增值稅專用發票的說明,能寫嗎?
合同上沒有明確這一點
你好,你這個不占理,有點兒,因為本身專小規模的話,他也可以開專票。