嗯,其實是這樣的,如果法人收到錢啊,法人可以把這個錢直接確定收入就可以的。如果說你想避稅的話,那你可以這樣,可以把那個錢轉到公司的公戶,然后呢,從公戶再重新轉給法人,你可以以工資的形式,然后給他申報個稅工資。
老師,請問公司走私賬的貨款,就是對方需要我們從私卡把貨款轉到對方私卡上,但是我們公司用作轉賬的私卡沒錢了,這個私卡不是法人的,公戶有錢,現(xiàn)在我們把公戶的錢轉到法人私卡上,是由法人私卡直接轉給客戶私卡上風險小一點,還是從公戶轉法人私卡再從法人私卡轉公司專用私卡(不是法人私卡),再由公司專用私卡轉給客戶私卡風險小一點?
老師,我們是旅游公司,請問我們公司法人收了客戶私對私轉款,這個怎么合理避稅?客戶沒有公司的,都是個人旅游找我們預定酒店、機票、用車等等
老師,請問下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對我們公司的私賬打過來的,也一直不要求開票,但是就這個月3月份。他用個人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來不要求開票,也一直私對私,這次這么操作,我該怎么做呢
我們公司接了一個活動策劃、周邊游這樣的活動,然后外包給了旅游公司,這樣我們對公打款給旅游公司,但是沒有發(fā)票,所有的發(fā)票:住宿、餐飲、交通之類的都是直接給客戶的,那我這個等于是公賬有支出,但是沒有發(fā)票進來,這個可以嗎?之后的活動也是這樣會有問題嗎
老師,我們公司名下有兩個公司,一個酒店餐飲一個是旅游公司,為了方便,我們公司將所有產品以旅游公司的名字掛在了美團和攜程及抖音上,收入也進了旅游公司賬戶,我可以在將酒店的收入掛往來,客戶發(fā)票也由酒店這個公司自己開嗎?這樣在稅務上有問題嗎?
老師,我們是小企業(yè)會計準則。2024年有存貨的跌價準備。因為是小企業(yè)會計準備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產 日常設備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務報表年報 是幾月份的
老師:固定資產清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質科研院所合作研發(fā)的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計準則,假設匯算清繳前取得去年手續(xù)費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調
但是有些支出是沒有發(fā)票的,比如車隊用車,代買東西,上門核酸等等
額,你好同學,沒有發(fā)票的是不能做賬的。現(xiàn)在的意思就是你能確定收入,但是你的成本票太少了,所以說,你只能盡量找一些能給你開發(fā)票的單位,讓他們盡量給你開發(fā)票。
好的,明白,謝謝老師
法人收到的錢沒有存入公戶,是不是把成本和費用支出扣除后的金額確定為收入申報個稅?
嗯,你是公司的話,公司的話,他是員工的工資才申報個稅呢。
那比如法人收客人10萬,代訂的酒店、機票、高鐵票等支出8萬,有2萬的利潤,這個要怎么申報?
這個利潤的話是牽扯到企業(yè)所得稅這塊兒了,你你用他用這個2萬乘,以2.5%算出來的數(shù),就是你的企業(yè)所得稅,因為利潤在100萬以內的稅點兒是嗯,2.5%。
但是是收到他個人賬戶了,沒有存入公戶的,不能按企業(yè)所得稅的利率來算吧
額,你好同學,如果說收到他個人賬戶里了,按說呢,如果把公司和個人拋開的話,他應該是按勞務所得來算的,那就不涉及企業(yè)所得稅了,但是這個錢他其實是代替公司收的呀。
對,是這個意思,那是不是說法人替公司收到的錢必須轉入公戶呢?如果法人不轉入公戶的話有什么辦法合理避稅嗎?
還有,除了把錢從公戶以發(fā)工資的形式轉給法人,還有什么其他形式嗎?
其實呢,你法人呢,這個錢可以不轉入公戶,但是呢,你也是要去正常確認收入的,那法人這個錢呢,也不是說隨便亂動的,比如說你有支出,就像你們幫別人訂票的那種情況,你就可以用法人這個錢支出,但是你得把發(fā)票要回來,你不要回來的話,你就沒法做成本呀。
如果說嗯,一個是工資可以給法人申報一部分工資,然后呢,你像房租水電費啊,你都可以從這個錢里面出。
法人收的錢都在他自己賬戶上,我們財務沒法去動的,而且如果是客人給十幾萬現(xiàn)金的話,現(xiàn)在不是出了新規(guī),超過5萬的存款要備注資金來源嗎,這個也是個問題
房租有發(fā)票的,直接從賬上付了的
嗯,其實吧,對出了這么個政策了,但是如果說你正常的業(yè)務的話,嗯,他銀行也不會說故意查你的。
好的,感謝老師耐心解答
祝您生活愉快感謝五星
李霞老師您好,我還想請教您,如果法人私戶收到的錢存入對公戶怎么做賬?因為如果是個人客戶他們不需要開發(fā)票的啊,這個怎么確認收入呢?
您好,確認無票收入借應收賬款。貸主營業(yè)務收入。應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
正常啊,就是客戶把錢轉到法人的賬戶,法人把錢再轉到公戶,你就直接寫借銀行存款,貸應收賬款就可以。
好的 我再捋一捋 謝謝您
祝您生活愉快感謝五星