那個(gè)人部分就不用從工資計(jì)提,繳費(fèi)的時(shí)候,公司全交
老師。如果員工的社保公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)的部分都由公司來承擔(dān),個(gè)人部分也不用員工還,那社保是全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎,做賬的時(shí)候還用區(qū)分公司部分和個(gè)人部分嗎
你好,公司把社保個(gè)人部分和公司部分都交了,也不用收取個(gè)人費(fèi)用,寫個(gè)分錄怎么做?
你好,公司把社保個(gè)人部分和公司部分都交了,也不用收取個(gè)人費(fèi)用,寫個(gè)分錄怎么做?還需要應(yīng)付職工薪酬過度不
社保費(fèi)用分錄怎么做,公司和個(gè)人部分分開
社保公司部分,和個(gè)人部分都有個(gè)人承擔(dān),分錄怎么做
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
繳納的時(shí)候做分錄是吧?不用計(jì)提吧?
繳納的時(shí)候做分錄,不用計(jì)提
分錄就麻煩做一下,應(yīng)該也不用再通過應(yīng)付職工薪酬了吧
借管理費(fèi)用-社保 貸銀行存款
不用應(yīng)付職工薪酬過度?
那企稅需要調(diào)增不?
企稅調(diào)增?沒明白意思,
剛剛有人跟我說這部分不能扣個(gè)稅,也不能扣企稅,是營業(yè)外支出
企業(yè)自己愿意承擔(dān),這邊認(rèn)為可以所得稅前抵扣
那就全部交的這么多,就這么做?
您那邊只有一兩個(gè)人還是全部代繳,本質(zhì)上都是入費(fèi)用
每個(gè)人都這樣
您做的這筆是不是把公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分,也計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬
嗯嗯,是的,公司的個(gè)人的全部都過度德
哦哦,這邊還是認(rèn)為,實(shí)質(zhì)上是公司承擔(dān)了所有社保費(fèi),對吧,就不是工資薪酬,不是從員工工資中扣出來的,屬于企業(yè)管理產(chǎn)生的費(fèi)用,企業(yè)決定這么管理的。