你好 1 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷6500 2 借,銀行存款56000 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸,應(yīng)收賬款56500 3 借,應(yīng)收票據(jù)56500 貸,應(yīng)收賬款56500
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅率13%,稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,給予的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20.N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)訂分錄。2.若買方2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。3若買方2020年1月10日以一張面值568500加元,年利率為6%期限4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵債該到期無(wú)力支付的貨款,試編制該會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)落馬營(yíng)商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無(wú)力支付的貨款試編制該會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%稅款。稅款6500元,企業(yè)為了及早收回貨款,七月的現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅?要求。(1)是甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)落馬營(yíng)商為2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)那我買房于2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%,期限為四個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無(wú)力支付的貨款試編制該會(huì)計(jì)分錄。
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會(huì)計(jì)分錄3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵償無(wú)力支付的貸款,編制會(huì)計(jì)分錄
2018年12月10日,甲企業(yè)銷售產(chǎn)品,售價(jià)為50000元,增值稅率為 13%,為了及時(shí)收回貨款,規(guī)定的現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30計(jì)算 現(xiàn)金折扣不考慮增值稅 要求:1.編制甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 2若買方2018年12月25日支付貨款,編制收到貨款的會(huì)計(jì)分錄 3.2019年1月10日以一張面值56500,為期為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵 償無(wú)力支付的貸款,編制會(huì)計(jì)分錄
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?