借以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收賬款 成本也需要紅沖
上年度開的普通發票已提成本,今年沖紅后如何做帳,會計分錄怎么做
客戶退回去年開具的普通發票,公司已做紅沖處理,會計分錄怎么寫
小規模納稅人,去年開具的普通發票,本月紅沖,發票的第二聯如何處理 1.藍字發票客戶寄回給我,紅字發票我自己保留 2.藍字發票客戶留下,紅字發票我蓋發票章寄給客戶 兩個處理都行嗎,還是怎么辦?
老師您好,客戶去年8月開的普通發票審計不通過,要紅沖重開,需要把原發票收回來開嗎?但是對方已入裝訂憑證了,具體的需要怎么操作?
匯算清繳后,去年開的普通發票,客戶要求紅沖重開專票,請問老師怎么處理呢?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社??梢詥?/p>