你好同學(xué)有留底不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額400,銷項(xiàng)稅額600,上月留底1000,月末做結(jié)轉(zhuǎn),借記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,600貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額400, 貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對吧
老師你好 一般納稅人期末有留抵稅額 本月開票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額小于留抵稅額 對應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,我1月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報(bào)表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”,下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個(gè)科目上月都沒出現(xiàn)呀。
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費(fèi),怎樣核算成本,也包括料工費(fèi)嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個(gè)人房子用于辦公室,3200一月,開發(fā)票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920,其中需代扣個(gè)稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1640;第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920,其中需代扣個(gè)稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640,代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào),銀行扣款合計(jì)1640元,第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點(diǎn)擊下載任務(wù),顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點(diǎn)擊,還是自動(dòng)完成
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 購入土地印花稅計(jì)入無形資產(chǎn)成本嗎
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎
那對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目就不轉(zhuǎn)了么
對的同學(xué) 是不用轉(zhuǎn)的