您好,一般做進成本;之前不勾選,簡易計稅期間的進項不能抵扣。
老師,2020年小規(guī)模期間收到的專票,小規(guī)模期間是有收入的,2021年1月升為一般納稅人之后可以認證抵扣嗎?
老師,我們家從小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,在小規(guī)模納稅人期間收到的專票可以抵扣進項嘛?我在認證平臺能看到那些發(fā)票
請問老師我們去年是小規(guī)模期間取得的專票,現在是一般納稅人可以勾選抵扣嗎?
去年是小規(guī)模,小規(guī)模期間進來的專票,在增值稅發(fā)票平臺里還在。今年升級為一般納稅人了,那去年小規(guī)模期間的專票怎么處理?是做認證抵扣還是做不抵扣勾選?
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉為一般納稅人后,在發(fā)票認證平臺上認證發(fā)票時看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師是說,之前的不用做不抵扣勾選?不處理,放在那里就可以。是嗎?
您好,可以的。一般還看用途,簡易的就是有專票也不能扣。