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老師 我是1.14號接手的目前的崗位 前任走之前跟經理核對了備用金 我們倆沒有核對對接 我接手后中間一直沒有做備用金收支明細登記 昨天導了銀行流水 發現銀行流水和登記的明細有幾百塊錢對不上 請問該怎么處理?

2022-03-11 00:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 05:37

您好,告知相關人員,找到記賬錯誤的地方調整記賬憑證

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您好,告知相關人員,找到記賬錯誤的地方調整記賬憑證
2022-03-11
你好 ;? ? 你現在既然到賬了銀行 做借銀行存款貸應收賬款。 然后去看看這些錢用到什么地方去 。? 補做成本費用? ?去沖銀行存款才行的? ;現在這個方式是最好的? ?
2022-01-10
同學你好 當時都核對好了嗎?是一致的嗎
2021-01-11
你好,這個要根據之前的科目余額表建賬才行的,之前這個公司的賬都清了?
2020-08-12
您好 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調增 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 根據付款金額 發票多的 按照付款金額入賬 發票少的計入營業外支出 4、有合同有收據是現金付款的, 根據收據入賬 匯算清繳納稅調增 5、有合同無收據是現金付款的 現金付款無憑據要補手續 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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