你好 6月8日 借:應(yīng)收賬款20000*1.13?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20000*13% 6月15日收到貨款 借:銀行存款20000*1.13—20000*2%,財(cái)務(wù)費(fèi)用?20000*2%,貸:應(yīng)收賬款20000*1.13 6月20日收到貨款 借:銀行存款20000*1.13—20000*1%,財(cái)務(wù)費(fèi)用?20000*1%,貸:應(yīng)收賬款20000*1.13
6月2日賒銷一批商品,售價(jià)為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。客戶于6月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
6月8日銷售一批產(chǎn)品,售價(jià)為200000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”分別寫出6月15日收到貨款,6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅
大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助怎么暫停
小微企業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn),怎么納稅?
其他債權(quán)投資發(fā)生減值會(huì)影響所有者權(quán)益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財(cái)務(wù)報(bào)表。我是不是24年的所有財(cái)務(wù)報(bào)表都要改,還涉及所得稅季報(bào)
老師,您好!裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按月分?jǐn)偅畹头謹(jǐn)側(cè)辍_@個(gè)開始時(shí)間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個(gè)時(shí)間段,怎么選開始攤銷時(shí)間?
無(wú)租房產(chǎn)怎么繳納房產(chǎn)稅?
第10題,為什么這道題用計(jì)息期利率而不用 有效年利率。什么時(shí)候用計(jì)息期利率,什么時(shí)候用有效年利率,有點(diǎn)不太明白。
請(qǐng)問(wèn)老師,如果業(yè)務(wù)部門不把單據(jù)傳遞給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)沒(méi)有義務(wù)主動(dòng)問(wèn)?也就是講業(yè)務(wù)部門給我多少單據(jù)做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規(guī)模納稅人,給邢臺(tái)項(xiàng)目開建筑發(fā)票,屬于異地,已經(jīng)開外管證了,現(xiàn)在需要異地預(yù)交所得稅了,那我石家莊的公司申報(bào)第二季度所得稅時(shí),要是利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),不需要繳納所得稅了,那我預(yù)交的異地所得稅還得退稅?