今年已開具紅字發票,同時需開具蘭字發票? ?原來申報有錯的就更正申報??
老師,請問銷貨方去年開具發票抬頭有問題,己紅沖并開具正確藍字發票,購貨方做賬只需要紅字發票和正確藍字發票入賬嗎?錯誤藍字發票退回銷售方嗎?還是只要正確藍字發票就可以了?
請問老師,專用發票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發票。跨年開的紅字發票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調整?
老師,我們家是小規模,2020年開了張錯誤的專票,今年開的紅字發票,需要修改去年的報表,匯算清繳嗎
老師:請問結算錯誤,但已跨年,今年已開具紅字發票,同時需開具蘭字發票嗎?還有去年的申報表需更正申報嗎
老師,請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎