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2021年10月,某增值稅一般納稅人對其已使用10年的賬面原值為100萬元的廠房進行改造,將一批原購進的生產(chǎn)用材料改用于此廠房改造,該批原材料購進時已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為600萬元,稅額為78萬元,并已經(jīng)認證抵扣。為改造廠房,該企業(yè)支付設計費共計10.6萬元,取得設計公司開具的增值稅專用發(fā)票。同時支付建筑施工單位218萬元,也取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。假如該企業(yè)廠房改造工程2022年5月完工。請代該企業(yè)進行賬務處理。要求]計算進項稅額轉出數(shù)并編制會計分錄

2022-03-09 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 18:24

您好 請問這是哪里的題啊?廠房領用原材料 進項稅額不需要轉出啊

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快賬用戶hywn 追問 2022-03-09 18:35

進項稅額要轉出的

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齊紅老師 解答 2022-03-09 18:39

請問什么原因進項稅額要轉出?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 18:41

廠房進項稅額明明可以抵扣 不需要轉出

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齊紅老師 解答 2022-03-09 18:41

請問原值100萬 累計折舊金額多少 我好寫分錄

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您好 請問這是哪里的題啊?廠房領用原材料 進項稅額不需要轉出啊
2022-03-09
你這里哈直接說的是那個采購的成本,采購的成本就已經(jīng)沒有把那個增值稅包含進去的。
2022-03-23
同學,您好 (1)銷項稅額=600*0.13+1.13/(1+13%)*13%=78.13萬元 (2) ①增值稅進項稅=300*0.13=39萬元 ②增值稅進項稅=13萬元 ③增值稅進項稅=100*0.13=13萬元 進項合計金額=39+13+13=65萬元 (3)該企業(yè)當月應納增值稅稅額=銷項稅-進項稅額=78.13-65=13.13
2021-06-28
同學你好 進項稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷項稅額=300*13% 應納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
業(yè)務1可以抵扣進項,2.6
2022-04-14
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