對了對了,理解沒問題的。
老師,您好!小規模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數據?
開普票是不是無論開什么品名只要是小規模納稅人納稅月度不超過15萬,季度不超過45萬的都可以免征增值稅
老師,小規模納稅人開普票一律免交增值稅,無之前季度45萬以內免稅額,可以理解是不是只要不超過500萬都免稅
小規模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
那我假如說公司開了普票那我跟開專票做的分錄是不是一樣的呢
這個免稅只是普票部分哦,專票是不能免的。
那公司開具的不免稅的發票分錄是不是和專票的分錄是一樣的呢
分錄都是一樣的處理啊,開票都是確認收入,同時要確認增值稅只是免稅部分,你后面申報的時候就不用交,你再把這個應交增值稅轉到營業外收入就行了。
就是說確認增值稅已經免稅把它轉入營業外收入是這個意思嗎
對的對的,就是這個意思。
那假如這筆開出去的發票是免稅的那我做分錄的時候不包含稅費的話那我是要按照含稅總額這個數據來做這筆收入是嗎
沒有你開發票,你還是要看正常開有稅率的發票,不是說可以開免稅發票,只是說你后面申報的時候可以不交稅。那你確認收入還是按不含稅的金額去去。
好的,老師
嗯嗯,祝你工作愉快