你好 不能 你們在預交稅款時可以扣分包后的金額預交稅款??
你好 我租房子給別人 別人用我的大紅本開了發票 開票稅點是對方交的 然后對方是公司對我個人 公對私付的款 這筆錢我需要繳納個稅嗎
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經營所得發票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經營所得發票給公司,公司全額開100萬的發票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
親,我想問一下,公司在河源有工程項目,幾個月前已經完工,在河源當地也就沒有發工資了,就沒有個稅可言,現在事隔幾個月,要開勞務票到對方公司收款,這個個稅對開票有影響嗎?接工程的公司在深圳,項目地點在河源
你好,我公司是徐州的,在河南接了個工程,然后又外包給別人了,對方在河南簡易征收預交了稅款,這個稅款可以抵我公司的稅款嗎
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個工程,需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發票,沒有提示開外經證,3月份的增值稅已經在申報了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發票,開具這張發票時也是開建筑服務工程款,但是開票時稅務局提示要開具外經證,有外經證號才能開票。所以我申請外經證,也在河北做跨區域預繳了2%的增值稅和所得稅。現在河北那邊話來找我,當時3月份開的30萬也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結賬,他現在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我。現在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復交稅了嗎?現在要怎么辦呀?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
就是分包的出去的部分可以扣除不用申報嗎
你好?就是分包的出去的部分可以扣除不用預交稅款??
那如果我是全部外包的呢,我全部包出去,我還要全額給建設單位開票,這個稅款是正常要交的嗎
你好 不允許 整體分包的? ?
好的, 謝謝
如果是我自己的工程往外整體分包可以的吧,那這種外地預交的稅款可以抵嗎
你好 預交稅款時可以扣除分包后的金額預交稅款?