你好 ;? ? ?你們之間借款為什么要走預收賬款去處理。 要應該是走其他應收款和其他應付款掛科目的??
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業(yè)務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平。現(xiàn)在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款(沖之前預付的) 長期應付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師,你好!公司和公司之間的借款,是通過一個平臺分12期還款的,貿(mào)易收款也是通過這個平臺收款的,前期平臺的資金都先做了預收賬款,現(xiàn)在我想從預收賬款里劃點出來沖借款(其他應收款)利息部分確認收入,這樣可以嗎?
老師,婦幼保健院以購買醫(yī)療物資給我們打款800萬,會計做的賬借:銀行存款,貸預收賬款,我們又把800萬借給國資公司借:其他應收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在我們出了一個委托函委托國資把錢直接還給婦幼,這樣我們?nèi)揖推劫~了,做的會計分錄是,借:預收賬款,貸:其他應收款。這樣可以?
老師,在平臺開網(wǎng)店,有需要付給平臺保證金,有付給平臺服務費年費,還有平臺回款到公司賬戶但還沒有確認收入就是沒開票出去,這樣的情況,付保證金是要借其他應收款—xx平臺,付年費是借預付賬款—xx平臺,平臺回款沒確認收入,貸其他應付款— xx平臺,要同一個平臺名稱要這樣分這么多科目嗎?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經(jīng)營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發(fā)票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調(diào)設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數(shù),像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
借款掛的是“其他應收款,每期的還款是還到平臺的,還款的金額之前掛了”預收賬款“,現(xiàn)在想預收賬款里調(diào)整出來
?你好 ;? ? ? ?掛其他應收款 。? ? 不是預收賬款哈? ?