同學(xué)你好 押金也是做往來(lái)款的
你好..融資租賃我有點(diǎn)不明白分錄..我們通過(guò)第三方公司進(jìn)行的融資..第三方公司給我們開(kāi)的固定資產(chǎn)發(fā)票..我們按照發(fā)票上的金額給第三方公司付款..分13期給第三方公司付完.. 不是可以直接作 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 每付一期 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣不可以嗎.. 對(duì)了.我們先付給實(shí)際給我們資產(chǎn)企業(yè)一部分貨款.第三方公司說(shuō)后期可以沖減我們的長(zhǎng)期應(yīng)付款..
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師好! 公司付首期購(gòu)入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開(kāi)過(guò)來(lái)的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來(lái)做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長(zhǎng)期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開(kāi)過(guò)來(lái)的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師你好!我想咨詢一下,我們購(gòu)入固定資產(chǎn)。他的合同價(jià)是105萬(wàn)。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價(jià)款做了一個(gè)固定資產(chǎn)。貸方做的是長(zhǎng)期應(yīng)付款。付按揭款的時(shí)候,我做的是借長(zhǎng)期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對(duì)方給我開(kāi)了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
老師,我司是一般納稅人,向平安公司租入一臺(tái)汽車,總價(jià)款48萬(wàn),每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開(kāi)具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款。去年之前會(huì)計(jì)分錄是: 借:管理費(fèi)用-租金 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1150.44 貸:應(yīng)付賬款---平安公司 10000 我調(diào)過(guò)來(lái),沖銷去年的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款調(diào)為長(zhǎng)期應(yīng)付款,汽車入固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
老師他的押金是當(dāng)成最后的幾期來(lái)歸還的,他們不退回了
那就用發(fā)票來(lái)沖減
老師您這樣回答,我不會(huì)做,能給分錄嗎?
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款
前面我做的分錄不用變對(duì)嗎?
如果是固定資產(chǎn)沖減了那就先原分錄負(fù)數(shù)紅沖固定資產(chǎn)