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Q

老師你好!我想咨詢一下,我們購入固定資產。他的合同價是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價款做了一個固定資產。貸方做的是長期應付款。付按揭款的時候,我做的是借長期應付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對方給我開了一張發票。這張發票應該怎么做分錄,謝謝老師

2022-06-26 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-26 19:54

你好,同學 如果是分期付款,你在確認購進時,根據現值計算固定資產,與長期應付款的差額部分的差異計入-未確認融資費用。 以后每期付款時: 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時: 借:財務費用 貸:未確認融資費用

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 19:57

那老師你這個意思的話,是不是我購進不按合同價,按照他給我開的發票價做固定資產?

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 19:57

我購進的時候已經有合同價了。但是每一期的按揭款他都要開發票給我。

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:06

?不是,要根據合同價來折現,扣除進項稅額的部分作為固定資產的入賬價值

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:08

那老師麻煩你給我出一個分錄。購進的時候的分錄,然后付按揭款的分錄還有,付按揭款開發票給我們的分錄。非常感謝。

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:12

一、購入時: 借:固定資產(未來每期付款的折現價值,怎樣折問出售方要資金支付計劃表) ? ? ? 未確認融資費用 ? ? ?貸:長期應付款 二、以后每期付款時: 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 三、每期折舊時 ?借:成本費用 ? ? 貸:累計折舊 有問題可以接著問,如已滿意解決歡迎五星評價,以便更好的為您服務

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:15

老師,我還是不太明白。我發張圖片給你,麻煩你幫我參考一下。

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:16

請你按這個數據重新幫我規劃一下分錄。非常感謝。

請你按這個數據重新幫我規劃一下分錄。非常感謝。
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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:24

這張表很重要,你看下你們的合同,這個設備成本價105萬,未來租金連同首付款一共需要支付多少錢?

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:25

是不是等額支付,每期支付的租金中,本金多少,利息多少?

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:25

就是那么多啊 已經付完了的

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:25

? 近期開具的發票是多少?

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:26

之前交接過來的賬 北之前會計做成成本了 所以我要調整一下

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:26

? 那你把我說的資料提供一下,我給你說怎么做

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:29

每一期打按揭款金額是143963.33,發票也是開的這個金額

每一期打按揭款金額是143963.33,發票也是開的這個金額
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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:39

合同價105萬含稅不,稅率為多少?是13%嗎?一共分幾期

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:42

我現在看到合同價是1440000,稅率13,分8期,首付款是377400,按揭款每期是143963.33,發票開的是每期按揭款的金額,一共付了1529106.64

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:49

那你剛才說的105萬,是怎么得來的。

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 20:54

我只是大概的說了一個付款金額

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:54

借:固定資產 1274336.28 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認融資費用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:長期應付款? 1529106.64

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:55

? ? 借:固定資產 1274336.28 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認融資費用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:銀行存款? 377400 ? ? ? ? ? ? ?長期應付款? 1151706.64

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齊紅老師 解答 2022-06-26 20:57

? ?以后每期付款時: ? ?借:長期應付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財務費用(問收款方,結合發票,問每期付款的金額中有多少利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認融資費用

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快賬用戶7439 追問 2022-06-26 21:05

收到的這個發票的分錄又該怎么做

收到的這個發票的分錄又該怎么做
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齊紅老師 解答 2022-06-26 21:15

收到這張發票,要做兩個分錄: 以后每期付款時: ? ?借:長期應付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財務費用(問收款方,結合發票,問每期付款的金額中有多少是本金,多少是利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認融資費用

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你好,同學 如果是分期付款,你在確認購進時,根據現值計算固定資產,與長期應付款的差額部分的差異計入-未確認融資費用。 以后每期付款時: 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時: 借:財務費用 貸:未確認融資費用
2022-06-26
您好,按您拍照的圖示進行會計分錄的編制,財務費用按月計提后按合同進行支付,不需要在匯總到長期應付款科目中。
2021-01-07
借,固定資產40/1.13 未確認融資費用,差額部分 貸,長期應付款30 銀行存款10 收到發票 借,應交稅費~增值稅 貸,長期應付款 借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未確認融資費用
2020-10-21
同學你好 收到發票附在固定資產后面
2023-07-20
同學你好 押金也是做往來款的
2021-10-21
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