你好,同學 如果是分期付款,你在確認購進時,根據現值計算固定資產,與長期應付款的差額部分的差異計入-未確認融資費用。 以后每期付款時: 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時: 借:財務費用 貸:未確認融資費用
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發票。請問固定資產啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發票開回來的時候做固定資產
老師好! 公司付首期購入固定資產(首期款已打到供機公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產的發票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產 貸:應付賬款(沖之前預付的) 長期應付款(向平安貸款的部分) 但是現在收到的發票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調?
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實際是小王的車)所以小王負責車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應付款小王,這樣下來就導致賬上已經掛了其他應付款小王100多萬啦,我現在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些???
老師你好!我想咨詢一下,我們購入固定資產。他的合同價是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價款做了一個固定資產。貸方做的是長期應付款。付按揭款的時候,我做的是借長期應付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對方給我開了一張發票。這張發票應該怎么做分錄,謝謝老師
老師好、我想咨詢個問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時:借:固定資產 貸:長期應付款 付款時:借:長期應付款 貸:銀行存款 那我收到發票的時候應該怎么做賬呢?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
那老師你這個意思的話,是不是我購進不按合同價,按照他給我開的發票價做固定資產?
我購進的時候已經有合同價了。但是每一期的按揭款他都要開發票給我。
?不是,要根據合同價來折現,扣除進項稅額的部分作為固定資產的入賬價值
那老師麻煩你給我出一個分錄。購進的時候的分錄,然后付按揭款的分錄還有,付按揭款開發票給我們的分錄。非常感謝。
一、購入時: 借:固定資產(未來每期付款的折現價值,怎樣折問出售方要資金支付計劃表) ? ? ? 未確認融資費用 ? ? ?貸:長期應付款 二、以后每期付款時: 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 三、每期折舊時 ?借:成本費用 ? ? 貸:累計折舊 有問題可以接著問,如已滿意解決歡迎五星評價,以便更好的為您服務
老師,我還是不太明白。我發張圖片給你,麻煩你幫我參考一下。
請你按這個數據重新幫我規劃一下分錄。非常感謝。
這張表很重要,你看下你們的合同,這個設備成本價105萬,未來租金連同首付款一共需要支付多少錢?
是不是等額支付,每期支付的租金中,本金多少,利息多少?
就是那么多啊 已經付完了的
? 近期開具的發票是多少?
之前交接過來的賬 北之前會計做成成本了 所以我要調整一下
? 那你把我說的資料提供一下,我給你說怎么做
每一期打按揭款金額是143963.33,發票也是開的這個金額
合同價105萬含稅不,稅率為多少?是13%嗎?一共分幾期
我現在看到合同價是1440000,稅率13,分8期,首付款是377400,按揭款每期是143963.33,發票開的是每期按揭款的金額,一共付了1529106.64
那你剛才說的105萬,是怎么得來的。
我只是大概的說了一個付款金額
借:固定資產 1274336.28 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認融資費用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:長期應付款? 1529106.64
? ? 借:固定資產 1274336.28 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認融資費用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:銀行存款? 377400 ? ? ? ? ? ? ?長期應付款? 1151706.64
? ?以后每期付款時: ? ?借:長期應付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財務費用(問收款方,結合發票,問每期付款的金額中有多少利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認融資費用
收到的這個發票的分錄又該怎么做
收到這張發票,要做兩個分錄: 以后每期付款時: ? ?借:長期應付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時 ? ?借:財務費用(問收款方,結合發票,問每期付款的金額中有多少是本金,多少是利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認融資費用