同學你好 是的,項目地申報的時候,扣減預交的增值稅,以最終繳納的增值稅稅額填報附加。不可以再次減去附加了
老師,請問,一般計稅,在異地預交2%增值稅,同時預交的附加稅,假設當月無可抵扣進項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應的附加稅能抵減異地預交的附加稅嗎?
老師好,請問在項目所在地預繳了附加稅,機構所在地納稅申報時可以抵減附加稅嗎?
老師好,請問異地預繳的附加稅,可以在申報時抵減附加稅嗎?
老師我在異地預繳的增值稅和附加稅申報時只填寫預繳的增值稅,而不填寫預繳的附加稅可以嗎?
老師,異地預繳的增值稅及附加,附加稅在本地的納稅申報是否可以抵減?
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
那就是說,異地預繳減了增值稅,就不能在以預繳的增值稅的最終計稅依據再扣減附加稅了
同學你好,你的理解正確。
感謝老師解決我的問題,謝謝老師!
不客氣,請評分五分,祝工作順利,生活愉快。