學員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復征收
老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復征收了增值稅?
老師你好,進口貨物再路過海關的時候需要繳納關稅及進口環節的增值稅 問題1:關稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環節增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
請問一下老師,我們做進出口貿易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關稅和增值稅,現在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
某商貿公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關后,公司按規定繳納了進口環節的關稅,繳納了進口環節的增值稅并取得海關開具的海關進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環節應繳納的關稅和增值稅(2)國內銷售環節應繳納的增值稅稅額
某商貿公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關后,公司按規定繳納了進口環節的關稅,繳納了進口環節的增值稅并取得海關開具的海關進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環節應繳納的關稅和增值稅(2)國內銷售環節應繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內勤工作,流程些都比較規范,現在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》填的是哪個科目的數據?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
老師,進項稅是我已經繳納的稅,銷項稅是我要繳納的稅。比如我現在有進項稅300元,需要繳納的銷項稅400元,進項稅抵銷項稅,我還需要繳納100元銷項稅。是這意思嗎?
學員您好,您的理解完全正確
老師您好,‘免抵退稅’是什么意思?主要在什么情況下應用?
學員您好,這個知識點的很多細節我也忘了,哈哈,你可以問問其他的老師