你好,你的截圖呢問(wèn)題不全
老師好,我是用新的電腦申報(bào)個(gè)稅 ,麻煩幫我看下這個(gè)模板導(dǎo)入有沒(méi)有問(wèn)題
老師麻煩幫我看下我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)稅的賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你好!麻煩你幫我看一下,這個(gè)報(bào)表有問(wèn)題嗎?
老師你好,麻煩你幫我看小規(guī)模報(bào)稅,開(kāi)具發(fā)票316633.67元,超過(guò)31萬(wàn)申報(bào),幫我看一下哪里有問(wèn)題呢?
老師您好,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候出現(xiàn)這種問(wèn)題,我拍圖片給您,麻煩您看下,我已經(jīng)重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)好幾次了
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
剛剛可能沒(méi)上傳上去
這個(gè)表是我從APP上下的模板,自己填的
沒(méi)有問(wèn)題你的社保明細(xì)沒(méi)有?
什么社保明細(xì)?社保跟個(gè)稅不是一張表申報(bào)的啊
那不是有養(yǎng)老保險(xiǎn),沒(méi)有填寫
我看那個(gè)不是必填項(xiàng) 就沒(méi)填寫 可以嗎
不可以呀,你這樣個(gè)人應(yīng)納稅額不得抵扣了呀就,會(huì)多交稅
不是5000以內(nèi)不要交個(gè)稅嗎
這個(gè)是這樣,就算不交稅也要據(jù)實(shí)審核,不能所以然了,那不交稅是不是不用申報(bào),是吧,還是要根據(jù)實(shí)際情況申報(bào)的,加油吧
老師,再請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)“我的代辦”里社保中沒(méi)有“醫(yī)療”這塊怎么回事呀
醫(yī)保是不是單獨(dú)的系統(tǒng)
可是我看之前的代賬公司都是直接扣的呀
這是之前代賬公司發(fā)來(lái)的
這是今天我看到的
這是繳費(fèi)扣費(fèi)的匯總數(shù),需要知道每個(gè)人的
醫(yī)保申報(bào)弄好了,現(xiàn)在就是個(gè)稅申報(bào)里的養(yǎng)老保險(xiǎn)是單位和個(gè)人的金額加在一起的還是只填寫單位付的那筆金額數(shù)
只填寫個(gè)人部分的
就是我畫圈圈的這里 只寫員工自己個(gè)人承擔(dān)的那部分是吧
是的呢,個(gè)人部分的