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我們是一般納稅人,去年10月開具了發票給客戶,現在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發票,相當于我們的收入減少了,這部分已經抵扣過的進項稅產生了留抵,需不需要做進項轉出還是直接留抵后面的就可以了

2022-03-06 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-06 20:01

同學您好,直接留抵后面的就可以了

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快賬用戶7461 追問 2022-03-06 20:02

可以退稅嗎?退稅是不是很麻煩?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 20:14

多交的是可以申請退的,今年李總理說的

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快賬用戶7461 追問 2022-03-06 20:15

還有個問題,就是是不是購買的開具出紅字信息表,審核通過就可以做進項轉出了,而不是收到紅字發票后才做?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 20:55

收到發票才可以,進項稅額轉出

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快賬用戶7461 追問 2022-03-06 20:59

我在網上看到,暫依信息表所列稅額在當時做進項轉出,而不是依據紅字發票,所以沒搞懂

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齊紅老師 解答 2022-03-06 21:15

后來是有過這樣的指引,也是可以的,先掛賬再等發票,但企業往往選等發票來了一并處理省事,不要早交稅大額相當貸款融資有利些

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快賬用戶7461 追問 2022-03-06 21:16

好吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-06 21:18

不客氣,要空我星好評

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同學您好,直接留抵后面的就可以了
2022-03-06
您好,這個的話是可以的,可以做轉出
2024-05-18
作為購買方,您需要填開購買方申請的紅字信息表。對于發票聯和抵扣聯,如果您已經抵扣了進項稅,通常是將抵扣聯退回給銷售方。 在收到銷售方開具的紅字發票后,您將紅字發票與紅字信息表一起作為憑證,做進項稅額轉出。
2024-08-19
同學,你好 不退發票給銷售方,是銷售方給你們紅字發票
2024-08-19
你好,第一個只要你開了紅字信息表,就需要進項轉出。借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-24
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