同學,你好,一般是按開票收入的含稅金額來,是萬分之五。
老師,印花稅稅務局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業務收入是8萬,那印花稅也按這個為技術繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
老師,我公司一家加工制造型企業,之前稅務局核定印花稅繳納的項目是購銷合同,稅率是萬分之三,但是這個購銷合同金額我要怎么確定呢?是只涵蓋12月份銷售額嗎?還是怎樣呢?
餐飲行業 購銷合同未注明價款,要繳納印花稅嗎? 怎么交呢 是按照營業收入萬分之3嗎?
老師,請問下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進行技術開發,合同注明研究開發經費和報酬共計1 000萬元,其中研究開發經費800萬元、報酬200萬元。甲企業未就該合同繳納印花稅。 (3)應繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬元)。 調減企業所得稅應納稅所得額=0.06(萬元)。 問題一,為什么要減掉800來算印花稅? 問題二,那個研發經費不需要加計扣除嗎?
請問印花稅是按照購銷合同的萬分之三納稅,如果我企業簽訂的是框架合同,合同中表明按照每月實際訂單量發貨和付款,合同中沒有價款。那我還需要交印花稅么?
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
可以按年繳納嗎? 去年沒有繳納印花稅 會有滯納金或者罰款嗎
稅務局打電話給你,直接去交就可以了,一般會有點罰款的,100來塊吧。今年開始記得申報。
謝謝老師
不客氣,這個印花稅金額不大,一般沒太大關系。