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餐飲行業 購銷合同未注明價款,要繳納印花稅嗎? 怎么交呢 是按照營業收入萬分之3嗎?

2022-03-04 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-04 21:45

同學,你好,一般是按開票收入的含稅金額來,是萬分之五。

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快賬用戶4366 追問 2022-03-04 21:46

可以按年繳納嗎? 去年沒有繳納印花稅 會有滯納金或者罰款嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-04 21:49

稅務局打電話給你,直接去交就可以了,一般會有點罰款的,100來塊吧。今年開始記得申報。

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快賬用戶4366 追問 2022-03-04 21:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-04 21:50

不客氣,這個印花稅金額不大,一般沒太大關系。

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相關問題討論
同學,你好,一般是按開票收入的含稅金額來,是萬分之五。
2022-03-04
一、其他業務收入需要交購銷合同印花稅。 二、視同銷售收入需要交購銷合印花稅。 三、營業外收入不用交購銷合同印花稅。 三、我們是小規模納稅人,我們進貨和銷售都不簽訂合同,就按照進貨金額和銷售金額的含稅金額交購銷合同印花稅。直接取財務報表中列示的數據
2021-04-16
你好,那你簽訂合同的時候是不需要繳納的。
2022-10-25
你好!是的。如果沒有其他事項就是這樣。
2020-10-12
你有這個對應這個合同嗎,沒有合同就按開發票這個不含稅銷售額,按月對應去申報,
2021-01-10
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