同學你好 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-進項稅轉出 貸:應交稅費-進項稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,我家一般納稅人,我把福利費的專票認證了,請問福利費的分錄,和進項稅額轉出的分錄該怎么做,謝謝
老師!職工福利收到了進項專票,當月已經(jīng)抵扣,并且當月做了,這樣的轉出分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。這樣做對嗎?
老師好!我是一般納稅人,收到一張專票,但用于職工福利,已統(tǒng)一認證,應交稅費的分錄怎做,怎樣做進項稅額轉出的會計分錄?求教!
老師好!我收到一張專票,已認證,但用于職工福利的,怎做進項稅額轉出,求會計分錄,謝謝!
老師,進項稅額認證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報銷,認證的進項轉出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進項認證又轉出了了怎么做分錄
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發(fā)放勞務派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發(fā)票在今年無法取得,那匯算清繳是要調增的嗎?免征所得稅企業(yè)會有影響嗎?
2021年開具的發(fā)票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經(jīng)關賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應該怎么寫啊
3月報個稅,人員沒有電話在5月份報個稅時填報可以嗎?