你好!你做相反的分錄沖減
老師好,現在我們要從一般戶支付一筆供應商貨款出去,但外賬之前一直沒有入這個一般戶的賬,那如果我們從一般戶付款出去了,對方也開票給我們了,外賬不入一般戶的賬務,那基本戶又沒有開票金額的這筆流水,這樣操作會有問題嗎?
老師,我們平時有的客戶貨款會打到老板私人賬戶里,但是我做賬都是只收跟客戶相關的款項,還有老板會往基本戶里轉賬,現在導致庫存現金和老板的私人賬戶一直是負數,我從現在開始把老板的私人賬戶改成其他應付款,那我以前的賬需要調嗎?
老師,我接別人的賬,去年有筆款一般戶往來款沒有做進賬,后來轉到基本戶,會計直接從一般戶轉出,導致一般戶現在是負數,我要怎么調整,這筆款是要付別人的借款。。。
請問老師,我司貸款新開了一個銀行一般戶,這筆貸款若直接用于支付公司日常經營,后面還款可以把基本戶的錢轉到這個一般戶嗎?新開賬戶不收款,基本戶業務收款。都是公司的銀行賬戶,資金可以隨意往來嗎?
老師好,咨詢下,公司一般賬戶借款100萬元,銀行要求用一份合同把款項轉出來到了個人賬戶,然后沒有也沒有發票,怎么平掉這筆賬呢,我現在做的是借:應付賬款 貸銀行存款一般戶
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
是他一般戶期初沒金額,但是卻轉了錢出去
你好!恩,所以做相反的分錄沖減